職位描述
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職責描述:
1 負責梳理公司內部控制流程及制度,優(yōu)化內控政策、指引和流程,確保各項內控措施高效執(zhí)行;
2 負責實施具體的審計項目,包括制定審計方案、組織現(xiàn)場審計、編寫審計工作底稿、審計報告等,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議并跟進整改;
3 牽頭開展集團風險管理及內控體系建設;組織落實集團風險管理工作,參與集團重點項目和重要、重大風險事項的決策支持;
4 負責配合外部審計單位開展各項審計工作;
5 負責定期編制工作報告、工作總結等;
6 負責完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1 本科及以上學歷,5年以上審計經驗,持有CPA、CIA等相應資質優(yōu)先;
2 熟悉企業(yè)內部控制基本規(guī)范、企業(yè)內部審計準則、企業(yè)會計準則,了解國家財務、稅務等相關法律法規(guī);
3 具有財務、審計、內控管理、風險合規(guī)等相關工作經驗,有基層工作經驗者優(yōu)先;
4 具備良好的溝通協(xié)調能力、文字表達能力,工作認真負責,有較好的團隊合作精神
5 能熟練運用各種審計工具,精通office等辦公軟件操作。
工作地點
地址:上海浦東新區(qū)上海-浦東新區(qū)層林路77號


職位發(fā)布者
HR
上海電氣集團企業(yè)服務有限公司

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機械制造·機電·重工
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51-99人
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私營·民營企業(yè)
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